繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄及賬務(wù)處理
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"繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄及賬務(wù)處理
以下是繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄及賬務(wù)處理詳解,結(jié)合不同納稅人類型及業(yè)務(wù)場景:
一、 一般納稅人賬務(wù)處理
1. 采購業(yè)務(wù)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
①可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅:
借:庫存商品/固定資產(chǎn)等(不含稅金額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
(若發(fā)票未認(rèn)證,先計(jì)入“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”)
②退貨處理:
已認(rèn)證發(fā)票:紅字沖減原分錄。
未認(rèn)證發(fā)票:直接退回并反向分錄。
2. 銷售業(yè)務(wù)(銷項(xiàng)稅額)
借:銀行存款/應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(若發(fā)生銷售退回,反向沖減銷項(xiàng)稅額)
3. 繳納增值稅
①當(dāng)月繳納:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
(適用于直接繳納當(dāng)月稅款)
②預(yù)繳增值稅:
預(yù)繳時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
(如房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳)
4. 月末結(jié)轉(zhuǎn)
①結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
②實(shí)際繳納:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
(次月繳納上月稅款時(shí))
二、 小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理
1. 采購業(yè)務(wù):
增值稅計(jì)入成本,分錄:
借:原材料/庫存商品(含稅金額)
貸:銀行存款
2. 銷售業(yè)務(wù):
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅收入=含稅÷(1+征收率))
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
3. 繳納增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
(無需結(jié)轉(zhuǎn),直接繳納)
三、 特殊情形處理
1. 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
用于非應(yīng)稅項(xiàng)目/免稅項(xiàng)目:
借:在建工程/應(yīng)付職工薪酬等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
(如管理不善導(dǎo)致存貨毀損)
2. 減免增值稅
直接減免:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:其他收益/營業(yè)外收入
(如小規(guī)模納稅人月銷售額未超10萬免征)
3. 退貨或折讓
紅字發(fā)票處理:
借:銀行存款(紅字)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) "
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