亚洲avav天堂av在线网,同性男男黄gay片免费,性色a码一区二区三区天美传媒,四川丰满妇女毛片四川话,亚洲av福利院在线观看

東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2021考季】下列各項中,有關內(nèi)部控制及內(nèi)部控制審計的說法正確的有( ?。?/p>

A
內(nèi)部控制的目標是絕對保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)
B
內(nèi)部控制審計嚴格限定在財務報告內(nèi)部控制審計
C
內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的
D
注冊會計師對被審計單位所有的內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,包括非財務報告內(nèi)部控制

正確答案:

B  
C  

試題解析

選項A錯誤,內(nèi)部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略;選項D錯誤,注冊會計師針對財務報告內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,對非財務報告內(nèi)部控制的重大缺陷,應增加“非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”進行披露。

本題關聯(lián)的知識點

  • 內(nèi)部控制審計的范圍

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計

    知識點頁碼

    2021年考試教材第467,468頁

  • 內(nèi)部控制審計的范圍

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計

    知識點頁碼

    2021年考試教材第467,468頁

海量免費題庫 點擊進入

?