【2021考季】下列各項中,有關內(nèi)部控制及內(nèi)部控制審計的說法正確的有( ?。?/p>
正確答案:
選項A錯誤,內(nèi)部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略;選項D錯誤,注冊會計師針對財務報告內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,對非財務報告內(nèi)部控制的重大缺陷,應增加“非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”進行披露。
內(nèi)部控制審計的范圍
知識點出處
第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計
知識點頁碼
2021年考試教材第467,468頁
內(nèi)部控制審計的范圍