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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

單項選擇題

【2019考季】下列各項中,關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制的說法中不恰當(dāng)?shù)氖牵ā 。?/p>

A
內(nèi)部控制是由被審計單位實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程
B
財務(wù)報告內(nèi)部控制包括企業(yè)層面的內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)流程、應(yīng)用系統(tǒng)或交易層面的內(nèi)部控制
C
非財務(wù)報告內(nèi)部控制,是指除財務(wù)報告內(nèi)部控制之外的其他控制,通常是指為了合理保證除財務(wù)報告及相關(guān)信息、資產(chǎn)安全外的其他控制目標(biāo)的實現(xiàn)而設(shè)計和運行的內(nèi)部控制
D
對控制有效性的內(nèi)部監(jiān)督(即監(jiān)督其他控制的控制)和內(nèi)部控制評價屬于業(yè)務(wù)流程、應(yīng)用系統(tǒng)或交易層面的內(nèi)部控制

正確答案:

D  

試題解析

選項D不恰當(dāng),對控制有效性的內(nèi)部監(jiān)督(即監(jiān)督其他控制的控制)和內(nèi)部控制評價屬于企業(yè)層面的內(nèi)部控制

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 內(nèi)部控制審計的范圍

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計

    知識點頁碼

    2019年考試教材第432,433頁

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