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留抵退稅會計分錄

留抵退稅會計分錄

增值稅留抵退稅的會計分錄,計算應(yīng)收留抵退稅額時,借:應(yīng)收留抵稅額退稅款,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)。收到留抵稅額退稅時,借:銀行存款,貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。

更新時間:2024-03-28 16:20:20 查看全文>>

  • 計提出口退稅款會計分錄怎么寫

    在出口業(yè)務(wù)中,企業(yè)的會計處理通常包括貨物出口和收到出口退稅兩個主要環(huán)節(jié)。

    一、貨物出口時的會計分錄

    1.假設(shè)企業(yè)以FOB(離岸價)方式出口貨物

    ①銷售貨物并確認收入:

    假設(shè)企業(yè)以FOB價格銷售貨物,且貨款尚未收到。

    借:應(yīng)收賬款---外幣賬戶(外幣金額)

    貸:主營業(yè)務(wù)收入---出口收入(外幣金額)

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  • 留抵退稅會計分錄附哪些憑證

    在企業(yè)進行留抵退稅(即退還增值稅期末留抵稅額)時,會計分錄需要準確記錄,并附上相關(guān)的憑證以支持交易的合法性和準確性。

    會計分錄

    1.申請退稅時:

    企業(yè)向稅務(wù)機關(guān)提交退稅申請并獲得批準后,會計分錄如下:

    借:銀行存款

    貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

    2.稅務(wù)機關(guān)退還稅款時:

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  • 收到印花稅退稅款的會計分錄

    收到退回印花稅的會計分錄:

    借:銀行存款

    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅

    同時計提的印花稅也應(yīng)該沖減

    借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅

    貸:稅金及附加

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  • 出口退稅會計分錄

    出口退稅會計分錄:

    貨物出口并確認收入實現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理:

    借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)

    貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)

    月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"做如下會計處理:

    借:主營業(yè)務(wù)成本

    貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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  • 出口退稅的會計分錄,出口退稅

    出口退稅的會計分錄

    貨物出口并確認收入實現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理:

    借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)

    貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)

    月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"做如下會計處理:

    借:主營業(yè)務(wù)成本

    貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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  • 稅務(wù)局退稅多久到賬,退稅的政策,退稅流程

    稅務(wù)局退稅多久到賬

    稅務(wù)局退稅后一般3—5個工作日到賬,退稅是指因某種原因,稅務(wù)機關(guān)將已征稅款按規(guī)定程序,退給原納稅人。

    退稅主要包括:

    (1)由于工作差錯而發(fā)生的多征。

    (2)政策性退稅。因稅收政策變動。

    (3)由于其他原因的退稅。

    退稅的政策

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  • 所得稅匯算清繳退稅會計分錄

    所得稅匯算清繳退稅會計分錄:

    一.當年退稅款

    收到退稅款時:

    借:銀行存款

    貸:所得稅費用(使用紅字沖減,表示實際支付的所得稅減少)

    二.以前年度退稅款

    收到退稅款時:

    借:銀行存款

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