紅沖的錯票,企業(yè)所得稅如何填列?
上個季度開了一個一萬四的普通增值稅發(fā)票,錢沒到位,同時發(fā)票也開錯了,一直沒作廢,打算給它沖紅字發(fā)票。這個季度沒有任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來往,這樣的情況,申報(bào)企業(yè)所得稅季初還是填0嗎?
尊敬的學(xué)員,你好:
是零報(bào)。沒確認(rèn)收入,但是相應(yīng)的成本費(fèi)用數(shù)據(jù)有的話就填上。發(fā)票可以收回來,沖紅重開。如果收不回來,申報(bào)時將差的稅補(bǔ)上。
說明:因政策不斷變化,以上會計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。