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2019年注會《審計》每日一練:內(nèi)部控制審計

來源:東奧會計在線責編:盧旺達2019-02-26 13:39:31

再難的路我們都一路走來了,又何懼更遠的地方。注冊會計師備考,我們不能停滯不前,要大步向前走,堅持到最后,大家加油哦!

【單選】

在內(nèi)部控制審計中,注冊會計師在測試控制運行的有效性時,應(yīng)當綜合運用以下程序。其中不恰當?shù)氖?  )。

A.詢問適當人員

B.觀察企業(yè)經(jīng)營活動

C.分析程序

D.重新執(zhí)行控制

cpa審計

【答案】C

【解析】選項C不恰當。注冊會計師在測試控制運行的有效性時,應(yīng)當綜合運用以下程序:(1)詢問適當人員;(2)觀察企業(yè)經(jīng)營活動;(3)檢查相關(guān)文件;(4)重新執(zhí)行控制。

我們都要學(xué)習(xí)向日葵,哪里有陽光就朝向哪里。東奧小編已將今日注會考試習(xí)題整理好了,快來練習(xí)吧!

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