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金蝶K3軟件做賬流程

2014-6-6 13:54:05中國會計網(wǎng)字體:

  1. 確保所有的系統(tǒng)都已在本期;

  2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)賬憑證(攤銷費(fèi)用、計提折舊、計提工資等);

  3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款,做其他應(yīng)付單(如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等)(應(yīng)付款管理——其他應(yīng)付單——其他應(yīng)付單——新增);

  4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款,做其他應(yīng)收單(應(yīng)收款管理——其他應(yīng)收單——其他應(yīng)收單——新增);

  5. 生成銷售發(fā)票,按出庫單關(guān)聯(lián),輸入銷售單價,并審核發(fā)票,審核時如出現(xiàn)提示:出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料,則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應(yīng)的全部出庫單,再次審核,則會成功(銷售管理——結(jié)算——銷售發(fā)票——錄入);

  6. 進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷(應(yīng)付款管理——結(jié)算——應(yīng)付款核銷——付款結(jié)算);

  7. 進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷(應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款核銷——到款結(jié)算);

  8. 確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核(包括入庫單、出庫單等);

  9. 檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單(倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢);

  10. 檢查有無無成本對象的領(lǐng)料單(倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢);

  11. 檢查有無漏輸實(shí)作工時的本廠生產(chǎn)工序(車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢);

  12. 入庫單及發(fā)票齊全,進(jìn)行材料入庫核算(存貨核算——入庫核算——外購入庫核算);

  13. 有入庫單無發(fā)票,進(jìn)行暫估入庫處理(存貨核算——入庫核算——存貨估價入賬——打開入庫單——手工輸入單價);

  14. 進(jìn)行其他入庫核算(存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價);

  15. 進(jìn)行材料出庫核算(存貨核算——出庫核算——材料出庫核算);

  16. 如材料無出庫單價,則更新無單價單據(jù),可以選擇最新入庫價,也可以選擇最新出庫價進(jìn)行更新(存貨核算——出庫核算——更新無單價單據(jù));

  17. 如仍無出庫單價的,則手工輸入單價(存貨核算——出庫核算——不確定單價單據(jù)維護(hù));

  18. 再次進(jìn)行材料出庫核算,直到核算正確為止(存貨核算——出庫核算——材料出庫核算);

  19. 引入各成本對象的生產(chǎn)總工時作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)(成本管理——分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置——分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入——從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入);

  20. 進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入(成本管理——產(chǎn)量錄入——投入產(chǎn)量錄入——從生產(chǎn)任務(wù)單引入);

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責(zé)任編輯:初曉微茫

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