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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

單項選擇題

【2019考季】恒通公司在董事會下設(shè)立了審計委員會。該審計委員會主要負責審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制的自我評價情況等。下列各項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的是( ?。?。

A
審計委員會中的所有成員都應(yīng)當具有相應(yīng)的獨立性、良好的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力
B
在公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)中,只有董事會才有責任確保企業(yè)履行對外報告的義務(wù)
C
審計委員會應(yīng)每年至少與外聘及內(nèi)部審計師會面兩次,討論與審計相關(guān)的事宜,且管理層必須出席
D
審計委員會應(yīng)該核查內(nèi)部審計的有效性,并決定對內(nèi)部審計主管的任命和解聘

正確答案:

D  

試題解析

審計委員會負責人應(yīng)當具有相應(yīng)的獨立性、良好的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。所以,選項A錯誤。審計委員會一般有責任確保企業(yè)履行對外報告的義務(wù),而不一定只有董事會。所以,選項B錯誤。審計委員會應(yīng)每年至少與外聘及內(nèi)部審計師會面一次,討論與審計相關(guān)的事宜,但管理層無須出席。所以,選項C錯誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 審計委員會

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    知識點出處

    第六章 風險與風險管理

    知識點頁碼

    2019年考試教材第321頁

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