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東奧題庫/稅務(wù)師題庫/題目

多項選擇題

【2020考季】某稅務(wù)師對某企業(yè)(增值稅一般納稅人)的“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬進(jìn)行審核時,企業(yè)的下列處理中,正確的有(  )。

A
企業(yè)當(dāng)期發(fā)生進(jìn)貨退回業(yè)務(wù),減少當(dāng)期進(jìn)項稅額10萬元,以紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”賬戶
B
企業(yè)領(lǐng)用上月購進(jìn)的鋼材一批(已抵扣過進(jìn)項稅)用于職工食堂,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”賬戶
C
企業(yè)因管理不善造成外購的涂料丟失、被盜,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”賬戶
D
企業(yè)用外購貨物對外投資,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”賬戶
E
企業(yè)將外購的白酒(已抵扣過進(jìn)項稅)發(fā)放給職工,作為中秋節(jié)的禮品,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”賬戶

正確答案:

A  
B  
C  
E  

試題解析

選項D錯誤,企業(yè)用外購貨物對外投資屬于視同銷售業(yè)務(wù),應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”賬戶,其對應(yīng)的進(jìn)項稅額可以抵扣,不需要轉(zhuǎn)出。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • “應(yīng)交稅費(fèi)”科目

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    知識點出處

    第七章 企業(yè)涉稅會計核算

    知識點頁碼

    2020年考試教材第143,144,145,146,147,148,149,150,151,152頁

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