2019年CMA每日一練匯總12.25
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《財(cái)務(wù)報(bào)告、規(guī)劃、績(jī)效與控制》
【單項(xiàng)選擇題】
審計(jì)委員會(huì)主要通過(guò)什么方式對(duì)內(nèi)部控制的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督()。
A.至少每五年更新內(nèi)部控制監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)
B.每份審計(jì)報(bào)告都需要首席審計(jì)官和他的團(tuán)隊(duì)出具審計(jì)意見
C.審計(jì)委員會(huì)需要在管理層在場(chǎng)的情況下定期召開例會(huì)
D.親自參與制定內(nèi)部控制制度
【正確答案】A
【答案解析】
A選項(xiàng),審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定時(shí)更新內(nèi)部控制監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn),以使得內(nèi)部控制的標(biāo)準(zhǔn)能夠適應(yīng)企業(yè)發(fā)展變化過(guò)程;
B選項(xiàng),內(nèi)審不需要出具審計(jì)意見,只有外審需要對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表出具審計(jì)意見;
C選項(xiàng),審計(jì)委員會(huì)在管理層在場(chǎng)的情況下召開例會(huì)容易對(duì)審計(jì)委員會(huì)的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響;
D選項(xiàng),內(nèi)審部門不能參與內(nèi)部控制的制定,只能扮演內(nèi)控環(huán)節(jié)的評(píng)價(jià)和監(jiān)督角色。
綜上所述,正確答案選A。
《財(cái)務(wù)決策》
【單項(xiàng)選擇題】
一個(gè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)管理中出現(xiàn)欺詐行為。他擔(dān)心如果他揭露了該行為將被解雇。根據(jù)IMA協(xié)會(huì)對(duì)從業(yè)人員職業(yè)道德要求的聲明,如果他不報(bào)道該欺詐行為,他將違反()。
A.可信
B.保密
C.能力
D.正直
【正確答案】D
【答案解析】
解題思路:
正直
每一位會(huì)員都有責(zé)任:
(1)減輕實(shí)際的利益沖突,經(jīng)常與商業(yè)伙伴溝通以避免明顯的利益沖突。向所有各方提示任何潛在的利益沖突
(2)禁止從事任何不利于履行道德職責(zé)的行為
(3)禁止參與或支持任何有可能損害該職業(yè)的活動(dòng)
根據(jù)題干信息,本題中,違反的職業(yè)道德中正直準(zhǔn)則,沒有報(bào)道該欺詐行為,間接上屬于支持,有可能損害該職業(yè)的活動(dòng)。
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注:以上習(xí)題內(nèi)容出自東奧教研專家團(tuán)隊(duì)
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